EAN13
9786138463115
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
1 avril 2019
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
92
Dimensions
22,9 x 15,2 x 0,6 cm
Poids
148 g
Langue
fre

Contrôle Interne Cycle Achat- Fournisseur, L'Évaluation Du Contrôle Interne : Des Établissements Publics

Hamza Houssaini

Univ Européenne

Prix public : 54,90 €

Contrôler c'est rapprocher deux éléments et en identifier les différences. Le contrôle est bien un acte naturel que l'homme a toujours effectué. Il est un acte organisationnel inhérent à tout groupement organisé. Cet acte commun deviendra dans les sociétés les mieux organisées, une activité propre à des professionnels qui portera sur les biens et les comptes en vue de détecter les éventuels détournements et erreurs d'enregistrement. L'efficacité du contrôle interne est conditionnée par le respect d'un certain nombre de principes. Pour atteindre les objectifs signalés auparavant (protection et sauvegarde du patrimoine, qualité de l'information), le contrôle interne s'appuie sur un ensemble de procédures, méthodes et contrôles formalisés et mis en oeuvre par l'organisation administrative. A travers ce livre, nous avons essayé de mettre en évidence le poids de l'évaluation du contrôle interne dans une mission d'audit en terme, d'orientation du programme d'audit des comptes vers les zones de risques et d'allégement du travail de contrôles des comptes. Après avoir procédé à l'examen et à l'évaluation des procédures constituant le cycle Achats-fournisseurs.
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